目 錄
第一部分:?jiǎn)挝桓艣r
一、單位主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支總體情況說(shuō)明
二、單位收入總體情況說(shuō)明
三、單位支出總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分:名詞解釋
第四部分:廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
第一部分:?jiǎn)挝桓艣r
一、單位主要職能
廣西化學(xué)纖維研究所座落在南湖北濱,始建于1959年,其前身為中國(guó)科學(xué)院廣西分院應(yīng)用化學(xué)研究所,2000年由原事業(yè)性質(zhì)科研院所轉(zhuǎn)制為國(guó)有科技型企業(yè)。多年來(lái),主要從事化學(xué)纖維、高分子材料、紡織助劑、精細(xì)化工、塑料制品和化學(xué)防腐、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的技術(shù)研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作。建所50多年來(lái),共完成國(guó)家、省級(jí)科研項(xiàng)目180多項(xiàng)。其中獲得國(guó)家、省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)科研項(xiàng)目30多項(xiàng)。轉(zhuǎn)制后,我所轉(zhuǎn)換運(yùn)行機(jī)制,實(shí)行企業(yè)化運(yùn)作,逐步形成了集科研、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)一體化的科技型企業(yè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
所內(nèi)設(shè)有科研開(kāi)發(fā)室、吹塑廠,綜合辦公室、物業(yè)部,財(cái)務(wù)室等部門。
第二部分:廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支總體情況說(shuō)明
2023年收支總預(yù)算87.62萬(wàn)元,同比減少2.76萬(wàn)元,同比下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡,退休人員收支預(yù)算減少。
收入包括一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出。
二、單位收入總體情況說(shuō)明
2023年收入總預(yù)算87.62萬(wàn)元,同比減少2.76萬(wàn)元,同比下降3.05%。其中:
(一)一般公共預(yù)算撥款87.62萬(wàn)元,占收入總預(yù)算100%,同比減少2.76萬(wàn)元,下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡,退休人員收支預(yù)算減少。
(二)單位資金收入0萬(wàn)元,占收入總預(yù)算0%,同比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。其中:事業(yè)收入0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;其他收入0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬(wàn)元,占收入總預(yù)算0%,同比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
三、單位支出總體情況說(shuō)明
2023年支出總預(yù)算87.62萬(wàn)元,同比減少2.76萬(wàn)元,同比下降3.05%。基本支出預(yù)算87.62萬(wàn)元,占支出總預(yù)算100%,同比減少2.76萬(wàn)元,下降3.05%;項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元,占支出總預(yù)算0%,同比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(一)按支出功能分類科目劃分,共分為一類,其中:
208類社會(huì)保障和就業(yè)支出科目支出87.62萬(wàn)元,占支出總預(yù)算100%,同比減少2.76萬(wàn)元,下降3.05%。
(二)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
1.基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算87.62萬(wàn)元,占支出總預(yù)算100%,同比減少2.76萬(wàn)元,下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡,退休人員收支預(yù)算減少。其中:
人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算87.62萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算100%,同比減少2.76萬(wàn)元,下降3.05%。其中:工資福利支出預(yù)算0萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算0%,同比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算87.62萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算100%,同比減少2.76萬(wàn)元,下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡,退休人員收支預(yù)算減少。
公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)預(yù)算0萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算0%,同比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元,占支出總預(yù)算0%,同比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算87.62萬(wàn)元,同比減少2.76萬(wàn)元,下降3.05%。收入包括上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元和本級(jí)財(cái)政撥款收入87.62萬(wàn)元。支出包括科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出87.62萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元、住房保障支出0萬(wàn)元。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡,退休人員收支預(yù)算減少。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算支出87.62萬(wàn)元,同比減少2.76萬(wàn)元,下降3.05 %。其中:基本支出預(yù)算87.62萬(wàn)元,占支出總預(yù)算100%,同比減少2.76萬(wàn)元,下降3.05 %;項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元,占支出總預(yù)算0%,同比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %。
按支出功能分類科目劃分,共分為一類。
(一)208類社會(huì)保障和就業(yè)支出科目支出87.62萬(wàn)元,占支出總預(yù)算100%,同比減少2.76萬(wàn)元,下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡,退休人員收支預(yù)算減少。其中:
2080502事業(yè)單位離退休87.62萬(wàn)元,同比減少2.76萬(wàn)元,下降3.05%。
按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
(一)基本支出預(yù)算87.62萬(wàn)元,占支出總預(yù)算100%,同比減少2.76萬(wàn)元,下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡,退休人員收支預(yù)算減少。其中:
1.人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算87.62萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算100%,同比減少2.76萬(wàn)元,下降3.05%。其中:工資福利支出預(yù)算0萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算0%,同比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算87.62萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算100%,同比減少2.76萬(wàn)元,下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡,退休人員收支預(yù)算減少。
2.公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)預(yù)算0萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算0%,同比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元,占支出總預(yù)算0%,同比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算87.62萬(wàn)元,占支出總預(yù)算100%,同比減少2.76萬(wàn)元,下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡,退休人員收支預(yù)算減少。其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算87.62萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算100%,同比減少2.76萬(wàn)元,下降3.05%。其中:工資福利支出預(yù)算0萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算0%,同比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算87.62萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算100%,同比減少2.76萬(wàn)元,下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡,退休人員收支預(yù)算減少。
公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)預(yù)算0萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算0%,同比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(二)303類對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出87.62萬(wàn)元,同比減少2.76萬(wàn)元,下降3.05%。其中:
30301離休費(fèi)16.31萬(wàn)元,同比增加0.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.23%;
30302退休費(fèi)202.57萬(wàn)元,同比減少6.05萬(wàn)元,下降2.9%;
30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20萬(wàn)元,同比減少0.6萬(wàn)元,下降2.91%。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
我單位2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,同口徑比2022年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,具體如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)2023年預(yù)算安排0萬(wàn)元,與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算安排0萬(wàn)元,與上年持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算安排0萬(wàn)元,與上年持平。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算安排0萬(wàn)元,與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算安排0萬(wàn)元,與上年持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
我單位2023年無(wú)政府性基金預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
我單位2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
我單位2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
我單位2023年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
我單位2023年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明
我單位2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況。
第三部分:名詞解釋
(一)收入科目
1.一般公共預(yù)算撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)支出科目
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分:廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件: