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廣西化學纖維研究所有限公司2021年部門預算公開

廣西化學纖維研究所有限公司2021年部門預算公開

時間:2021-3-1

二○二一年二月

目錄

一、部門概括

(一) 主要職能

(二) 機構設置情況

二、廣西化學纖維研究所有限公司2021年部門預算報表

(一)部門收支總體情況表

(二)部門收入總體情況表

(三)部門支出總體情況表

(四)財政撥款收支總體情況表

(五)一般公共預算支出情況表

(六)一般公共預算基本支出情況表

(七) 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

(八)政府性基金預算支出情況表

三、廣西化學纖維研究所有限公司2021年部門預算情況說明

(一)部門收支預算情況說明

(二)部門收入預算情況說明

(三)部門支出預算情況說明

(四)財政撥款收支預算情況說明

(五)一般公共預算支出情況說明

(六)一般公共預算基本支出情況說明

(七) 一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

(八)政府性基金預算情況說明

(九)其他重要事項情況說明

四、名詞解釋

一、部門概況

  • 主要職能

廣西化學纖維研究所座落在南湖北濱,始建于1959年,其前身為中國科學院廣西分院應用化學研究所,2000年由原事業(yè)性質(zhì)科研院所轉(zhuǎn)制為國有科技型企業(yè)。多年來,主要從事化學纖維、高分子材料、紡織助劑、精細化工、塑料制品和化學防腐、環(huán)境保護等領域的技術研究和產(chǎn)品開發(fā)工作。建所50多年來,共完成國家、省級科研項目180多項。其中獲得國家、省級獎勵科研項目30多項。轉(zhuǎn)制后,我所轉(zhuǎn)換運行機制,實行企業(yè)化運作,逐步形成了集科研、開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營一體化的科技型企業(yè)。

  • 機構設置情況

所內(nèi)設有科研開發(fā)室、吹塑廠、注塑廠,綜合辦公室、物業(yè)部,財務室等部門。

二、廣西化學纖維研究所有限公司2021年部門預算報表

(一)部門收支總體情況表

(二)部門收入總體情況表

(三)部門支出總體情況表

(四)財政撥款收支總體情況表

(五)一般公共預算支出情況表

(六)一般公共預算基本支出情況表

(七) 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

(八)政府性基金預算支出情況表

三、廣西化學纖維研究所有限公司2021年部門預算情況說明

(一)部門收支預算情況說明

2021年收支總預算72.91萬元。收入為一般公共預算撥款收入;支出為社會保障和就業(yè)支出。

(二)部門收入預算情況說明

2021年收入總預算72.91萬元。其中:一般公共預算撥款72.91萬元,占收入總預算100%。

(三)部門支出預算情況說明

2021年支出總預算72.91萬元,基本支出預算57.93萬元,項目支出預算14.98萬元。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為一類,其中:

208類事業(yè)單位離退休支出72.91萬元,占支出總預算100%;

2.按支出結(jié)構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

(1)基本支出預算

基本支出預算57.93萬元,占支出總預算79.45%。

(2)項目支出預算

項目支出預算14.98萬元,占支出總預算20.55%。

(四)財政撥款收支預算情況說明

2021年財政撥款收支預算72.91萬元。收入包括一般公共預算撥款72.91萬元。支出包括社會保障和就業(yè)支出72.91 萬元。

(五)一般公共預算支出情況說明

2021年一般公共預算支出72.91萬元,其中:

基本支出57.93萬元,占一般公共預算支出的79.45%。主要包括:離休費9.65萬元、退休費48.28萬元。

項目支出14.98萬元,占一般公共預算支出的20.55%。主要包括:事業(yè)單位離退休14.98萬元。

(六)一般公共預算基本支出情況說明

2021年一般公共預算基本支出57.93萬元。其中:

人員經(jīng)費57.93 萬元,主要包括:離休費和退休費。

  • 一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

我公司2021年無“三公經(jīng)費”預算。我公司為轉(zhuǎn)制院所,僅編制老人老辦法離退休人員補助經(jīng)費,2021年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0萬元,與上年持平。

(八)政府性基金預算情況說明

我公司2021年無政府性基金預算。

(九)其他重要事項情況說明

1.機關運行經(jīng)費安排情況說明

我公司2021年無機關運行經(jīng)費。

2.政府采購預算安排情況說明

我公司2021年無政府采購預算。

3.國有資產(chǎn)占用情況說明

我公司2021年無國有資產(chǎn)占用情況。

4.重點項目預算績效目標等情況說明

我公司2021年無重點項目。

四、名詞解釋

(一)收入科目

1.一般公共預算撥款收入:指自治區(qū)財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二)支出科目

1.基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(三)“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件詳見:

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